|
Faktúra |
1300190072
|
FA 136 2018 - Učebné pomôcky
|
368,04 |
s DPH |
2018 057
|
|
14.08.2018 |
Kvant spol.s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
15.08.2018 |
21.08.2018 |
|
Faktúra |
12482018
|
FA 137 2018 - Plávajúca podlaha
|
368,33 |
s DPH |
2018 062
|
|
15.08.2018 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
16.08.2018 |
21.08.2018 |
|
Faktúra |
180100447
|
FA 138 2018 -Stavebný materiál a zemné práce
|
755,44 |
s DPH |
2018 059
|
|
16.08.2018 |
Ing. Michal Fraňo Strechy a stavebniny |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
21.08.2018 |
|
Faktúra |
2458331290
|
FA 139 2018 - Mobilný telefón 17.8.-16.9.2018
|
65,00 |
s DPH |
|
A 5796918, Dodatok k zmluve : 6570720,8101028,9406981
|
22.08.2018 |
Orange Slovensko |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
23.08.2018 |
27.08.2018 |
|
Objednávka |
2018 063
|
Žalúzie do tried
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
VOBA plast Ivan Krajčík |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr.Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
|
27.08.2018 |
|
Objednávka |
2018 064
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ján Daniš |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr.Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2018 |
|
Objednávka |
2018 065
|
Brúsenie nožov do ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Diamos s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr.Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2018 |
|
Objednávka |
2018 066
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ján Daniš |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr.Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2018 |
|
Faktúra |
8222074814
|
FA 220 2018 - telefón 11/2018
|
62,09 |
s DPH |
|
ISDN /B 0093536 z 24.5.2002, Dodatok č.2028555910
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
7151127678
|
FA 222 2018 - Elektrika MO ČOM 740 11/2018
|
592,12 |
s DPH |
|
9407947337
|
10.12.2018 |
ZSE Bratislava |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
2182203318
|
FA 084 2018 -Tlačivá
|
91,88 |
s DPH |
2018 016
|
|
22.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3220190835
|
FA 089 2019 Met.materiál I.stupeň ZŠ
|
10,51 |
s DPH |
2019 028
|
|
12.06.2019 |
SPN - Mladé letá ,s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
13.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
190196
|
FA 078 2019 Náhradné diely šk.ihrisko
|
342,30 |
s DPH |
2019 030
|
|
03.06.2019 |
REVO hřište s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
1019060655
|
FA 079 2019 - Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
55,20 |
s DPH |
|
ZO /2018A14517-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
20190371
|
FA 080 2019 Minigolf
|
1 578,00 |
s DPH |
2019 040
|
|
03.06.2019 |
STOA - Záhradní minigolf s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
04.06.2019 |
24.06.2019 |
|
Faktúra |
7191674
|
FA 081 2019 - Brúsenie nožov v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
2019 035
|
|
05.06.2019 |
DIAMOS s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
06.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
9119000891
|
FA 082 2019 - aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
2019 041
|
|
04.06.2019 |
aSc Agenda Software s.r. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
06.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
7230748048
|
FA 083 2019 - Elektrika VO 5/2019
|
729,06 |
s DPH |
|
č.9408205390 zo dňa 26.5.2016
|
10.06.2019 |
ZSE Bratislava |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
11.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
711811665
|
FA 084 2019 - Elektrika MO ČOM 740 5/2019
|
508,58 |
s DPH |
|
9407947337
|
10.06.2019 |
ZSE Bratislava |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
11.06.2019 |
25.06.2019 |
|
Faktúra |
3010058964
|
FA 085 2019 - Plyn 6/2019
|
2 020,10 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
10.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Marián Igaz |
Riaditeľ školy |
11.06.2019 |
25.06.2019 |